Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 75 STRAVOVANIE 1 598,00 s DPH 26.02.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.02.2026
    Faktúra 74 STRAVOVANIE 239,70 s DPH 26.02.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.02.2026
    Faktúra 73 Interierové vybavenie 1 405,89 s DPH 26.02.2026 B2B partner 26.02.2026
    Faktúra 72 STRAVOVANIE 799,00 s DPH 26.02.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 26.02.2026
    Faktúra 71 služby 60,00 s DPH 26.02.2026 Haliganda 26.02.2026
    Faktúra 70 služby 196,80 s DPH 24.02.2026 DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík 26.02.2026
    Faktúra 69 seminár,vzdelávanie, školenie 200,00 s DPH 24.02.2026 ArtEdu spol. s r.o. 26.02.2026
    Faktúra 66 odber kuchynského odpadu 17,22 s DPH 19.02.2026 INTA s.r.o 26.02.2026
    Faktúra 67 telefón 13,46 s DPH 19.02.2026 Orange Slovensko a.s. 26.02.2026
    Faktúra 68 všeobecný materiál 246,36 s DPH 19.02.2026 NOMIland s.r.o. 26.02.2026
    Faktúra 65 Všeobecný materiál - toner 668,51 s DPH 11.02.2026 Print Master, s.r.o 26.02.2026
    Faktúra 64 REVíZIE 58,55 s DPH 201806/069/18 11.02.2026 BE-SOFT a.s. 26.02.2026
    Faktúra 63 Telekomunikačné služby 47,11 s DPH 11.02.2026 Slovak Telekom 26.02.2026
    Faktúra 62 Ćistiace prostriedky 578,96 s DPH 11.02.2026 HREHA CREDIT, s.r.o 26.02.2026
    Faktúra 61 služby 222,27 s DPH 09.02.2026 VERLAG DASHOFER vydav. 26.02.2026
    Faktúra 60 VýVOZ ODPADU 16,48 s DPH 162018,172018 doba neurčitá 09.02.2026 KOSITa.s. 26.02.2026
    Faktúra 55 Dodávka energie 607,86 s DPH 06.02.2026 Východoslvenská energetika a.s. VSE 26.02.2026
    Faktúra 53 Dodávka energie 652,07 s DPH 06.02.2026 Východoslvenská energetika a.s. VSE 26.02.2026
    Faktúra 54 Dodávka energie 196,33 s DPH 06.02.2026 Východoslvenská energetika a.s. VSE 26.02.2026
    Faktúra 57 Komunikačná infraštruktúra INTERNET 73,00 s DPH č.17/0751/0018/9/17 06.02.2026 ANTIK telecom 26.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7277
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • 055/6965284
        055/7294955
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • 51001489
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje