Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 110002 2 BALOG s.r.o Košice s DPH 18.01.2011
    Faktúra 6825392579 POISTENIE MŚ 159,00 s DPH 4419007706 14.01.2022 KOMUNALNA POISŤOVŇA 10.02.2022
    Faktúra 22001454 HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál 236,23 s DPH 222018 24.01.2022 ILLE-Papier-Service SK 10.02.2022
    Faktúra 602200324 Predplatné Śkola 26,00 s DPH 24.01.2022 RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.02.2022
    Faktúra 3820012 VT 297,00 s DPH 21/2019 24.01.2022 Avalon IT s.r.o 10.02.2022
    Faktúra 20220005 servis kopir. stroja RŚ 140,14 s DPH 24.01.2022 Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE 10.02.2022
    Faktúra 20220006 servis kopir. stroja RŚ 131,88 s DPH 24.01.2022 Ing.L.Lemesanyi KOPIA KE 10.02.2022
    Faktúra 202200879 testy 81,00 s DPH 21.01.2022 RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.02.2022
    Faktúra 0307662403 Telekomunikačné služby 1,52 s DPH 19.01.2022 Orange Slovensko a.s. 10.02.2022
    Faktúra 2022001 antigenové testy 286,00 s DPH 19.01.2022 Oždy production, s.r.o 10.02.2022
    Faktúra 22002 Ćistiace prostriedky MŚ 1-3-2022 327,52 s DPH 10/2021 19.01.2022 HREHA CREDIT, s.r.o 10.02.2022
    Faktúra 22001 Ćistiace prostriedky ZŚ 1-3-2022 343,50 s DPH 10/2021 19.01.2022 HREHA CREDIT, s.r.o 10.02.2022
    Faktúra 2022 členký poplatok 41,40 s DPH 10.01.2022 RVC kOšICE 10.02.2022
    Faktúra 20220009 revízie 28,80 s DPH 201806/069/18 27.01.2022 BE-SOFT a.s. 10.02.2022
    Faktúra 8659102698 Dodávka plynu 1- 2022 6 P mš 704,00 s DPH 172020 14.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 10.02.2022
    Faktúra 8659102699 Dodávka plynu vyučtovanie 1- 2022 1 000,00 s DPH 172020 14.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel , a.s 10.02.2022
    Faktúra 1012213934 ENERGIA 1 2022 83,68 s DPH 262019 13.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. 10.02.2022
    Faktúra 5042101527-389 vyučtovanie FS 2021 12,05 s DPH 14.01.2022 Poradca podnikatela sro 10.02.2022
    Faktúra 112118678-388 VýVOZ ODPADU 117,96 s DPH 162018,172018 14.01.2022 KOSITa.s. 10.02.2022
    Faktúra 8297490558-387 Telekomunikačné služby 42,16 s DPH 9/2018/9917810853 13.01.2022 Slovak Telekom 10.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6919
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • 055/6965284
        055/7294955
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje