|
|
Faktúra |
315
|
služby
|
17,22 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
INTA s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
KNIHY, čASOPISY
|
569,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
314
|
KNIHY, čASOPISY
|
221,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
313
|
KNIHY, čASOPISY
|
569,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
všeobecný materiál
|
11,69 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
16.10.2025 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
všeobecný materiál
|
11,69 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
16.10.2025 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
314
|
KNIHY, čASOPISY
|
221,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
AITEC s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
všeobecný materiál
|
317,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
služby
|
356,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
všeobecný materiál
|
300,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
312
|
Telekomunikačné služby
|
62,29 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
služby
|
356,70 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
DAFA trans, s.r.o Ján Fabišík |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
310
|
všeobecný materiál
|
300,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
311
|
KNIHY, čASOPISY
|
269,37 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
WOLTERS Kluwer s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
312
|
Telekomunikačné služby
|
62,29 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
311
|
KNIHY, čASOPISY
|
269,37 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
WOLTERS Kluwer s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
služby
|
406,59 |
s DPH |
|
201806/069/18
|
09.10.2025 |
BE-SOFT a.s. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
VýVOZ ODPADU
|
8,24 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
09.10.2025 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
306
|
edukačné kartičky
|
244,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Wintrend, s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
307
|
VýVOZ ODPADU
|
8,24 |
s DPH |
|
162018,172018 doba neurčitá
|
09.10.2025 |
KOSITa.s. |
|
|
|
|
10.11.2025 |