Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 115 REVíZIE 978,00 s DPH 29.04.2025 Ján Hudák 02.05.2025
    Faktúra 114 STRAVOVANIE 217,50 s DPH 29.04.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 02.05.2025
    Faktúra 113 STRAVOVANIE 1 450,00 s DPH 29.04.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 02.05.2025
    Faktúra 112 STRAVOVANIE 725,00 s DPH 28.04.2025 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 02.05.2025
    Faktúra 111 služby 499,52 s DPH 28.04.2025 RKAVP elektro s.r.o. 02.05.2025
    Faktúra 110 kuchynsky odpad 17,22 s DPH 28.04.2025 INTA s.r.o 02.05.2025
    Faktúra 109 Telekomunikačné služby 4,16 s DPH 28.04.2025 Orange Slovensko a.s. 02.05.2025
    Faktúra 108 všeobecný materiál 285,00 s DPH 28.04.2025 Muziker, a.s. 02.05.2025
    Faktúra 107 HYGIENICKý SERVIS - hyg. materiál 187,00 s DPH 28.04.2025 AQUA-VIVA Dušan Szabo 02.05.2025
    Faktúra 106 služby BTS, PO,PZS 7,38 s DPH 201806/069/18 28.04.2025 BE-SOFT a.s. 02.05.2025
    Faktúra 101 služby BTS, PO,PZS 35,67 s DPH 42018 15.04.2025 CUBS s.r.o 02.05.2025
    Faktúra 99 služby 997,80 s DPH 15.04.2025 Miroslav MIČKO MIRO-vo-ku-p 02.05.2025
    Faktúra 100 VýVOZ ODPADU 16,48 s DPH 162018,172018 doba neurčitá 15.04.2025 KOSITa.s. 02.05.2025
    Faktúra 105 všeobecný materiál 902,82 s DPH 15.04.2025 HREHA CREDIT, s.r.o 02.05.2025
    Faktúra 102 seminár,vzdelávanie, školenie 124,00 s DPH 15.04.2025 MP Education, s.r.o 02.05.2025
    Faktúra 103 Všeobecný materiál - toner 1 061,86 s DPH 15.04.2025 Print Master, s.r.o 02.05.2025
    Faktúra 104 Telekomunikačné služby 83,09 s DPH 15.04.2025 Slovak Telekom 02.05.2025
    Faktúra 98 údržba budov, priestorov a objektov 896,28 s DPH 10.04.2025 RKAVP elektro s.r.o. 02.05.2025
    Faktúra 97 služby BTS, PO,PZS 406,59 s DPH 201806/069/18 10.04.2025 BE-SOFT a.s. 02.05.2025
    Faktúra 96 Dodávka energie 684,89 s DPH 09.04.2025 Východoslvenská energetika a.s. VSE 02.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6802
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • 055/6965284
        055/7294955
        0911 265 604
      • Bidovce 209, 044 45
        Bidovce
        Slovakia
      • Mgr. Andrea Vargová - administratívny pracovník ZŠ s MŠ Bidovce
        andreavargova@azet.sk
        0907 104020
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje