|
|
Faktúra |
343
|
služby
|
47,97 |
s DPH |
|
42018
|
05.11.2025 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
služby
|
35,67 |
s DPH |
|
42018
|
05.11.2025 |
CUBS s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
LICENCIE
|
405,75 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
KOMENSKÝ s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
Telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
339
|
Telekomunikačné služby
|
34,73 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
Komunikačná infraštruktúra INTERNET
|
73,00 |
s DPH |
|
č.17/0751/0018/9/17
|
04.11.2025 |
ANTIK telecom |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
služby
|
121,91 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
údržba budov, priestorov a objektov
|
1 017,51 |
s DPH |
|
7/2021
|
03.11.2025 |
WinStyle, s.r.o., |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
335
|
Dodávka plynu
|
1 136,00 |
s DPH |
|
172020
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
Dodávka plynu
|
2 860,00 |
s DPH |
|
172020
|
03.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
Dodávka energie
|
144,93 |
s DPH |
|
262019
|
03.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
Správa IT
|
613,16 |
s DPH |
|
16/2023 od 28.7.2023 do 27.7.2025
|
03.11.2025 |
Avalon IT s.r.o |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
KNIHY, čASOPISY
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Poradca podnikatela sro |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
služby
|
121,92 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Allianz Slov.poisťovňa |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
STRAVOVANIE
|
1 002,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
STRAVOVANIE
|
1 002,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
STRAVOVANIE
|
300,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
réžia zamestznanci
|
2 004,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
réžia zamestznanci
|
2 004,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
STRAVOVANIE
|
300,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.11.2025 |